

| コーポレート・ガバナンスと内部監査機能 |
 |


1999年11月発行
定価 5,800円 |
(第1部)コーポレート・ガバナンスと内部監査
 |
| 第1章 |
企業経営における公正性の確保と内部監査の役割(友杉芳正) |
| 第2章 |
内部管理体制の充実強化と内部監査のあり方(津田秀雄) |
| 第3章 |
ドイツにおける内部監査制度とコーポレート・ガバナンス(加藤恭彦) |
| 第4章 |
内部監査部門の位置付けと結果報告義務(松本祥尚、林隆敏) |
| 第5章 |
内部環境監査の進展(友杉芳正) |
|
(第2部)内部監査の実施と報告
 |
| 第6章 |
内部監査におけるリスク・アプローチ監査の導入の可能性(石原俊彦) |
| 第7章 |
情報システム監査の現状と方向性(堀江 正之) |
| 第8章 |
内部監査報告のありよう(松井隆幸) |
| 第9章 |
内部監査と外部監査の連携(岸 牧人) |
| 第10章 |
ソニー・グループにおけるグローバル監査の実施体制(渡辺克郎) |
|
(第3部)内部監査人の職業団体
 |
| 第11章 |
内部監査人の職業団体?その組織と活動?(中村恭久) |
| 第12章 |
内部監査人の職業団体?その組織と活動(承前)?(津田秀雄、伊豫田隆俊) |
|
(第4部)日米独3カ国における内部監査の実態調査結果
|


*刊行物の頒布
上記『研究叢書シリーズ』をお求めの場合は、事務連絡所宛に郵送、ファクシミリまたはe-mailにてご連絡ください。なお、会員・準会員以外の方のお求めの際には、送料をご負担いただくことになりますのでご了承ください。 |
 |