IT監査とIT統制(改訂版)
IT監査とIT統制(改訂版)
ー基礎からネットワーク・クラウド・ビッグデータまでー
一般社団法人日本内部監査協会 編
刊行年月 : 2015.8
税込定価 : 3,190円(本体2,900円)
判 型 : A5判
ページ数 : 312
ISBN : 9784495197926
■内容紹介
進化し続けるIT監査に立ち向かう内部監査人の明日のために!
ソーシャルメディアとビッグデータの内部監査など、最新のIT監査に。
IT監査に従事する専門家のノウハウを"見える化"したチェックポイントつき。
■目次
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編者紹介
一般社団法人 日本内部監査協会
内部監査及び関連する諸分野についての理論及び実務の研究,並びに内部監査の品質及び内部監査人の専門的能力の向上を推進するとともに,内部監査に関する知識を広く一般に普及することにより,わが国の産業,経済の健全な発展に資することを目的に活動。また,国際的な内部監査の専門団体である内部監査人協会(The Institute of Internal Auditors, Inc.:IIA)の日本代表機関として,世界的な交流活動を行うとともに,内部監査人の国際資格である“公認内部監査人(Certified Internal Auditor:CIA)"の認定試験を実施している。昭和32(1957)年創立。法人会員及び個人会員など加盟数は約5,000。
執筆者紹介
吉武 一(よしたけ はじめ) 第1〜4章,第9 章,第10章,第12章
株式会社埼玉りそな銀行常勤監査役,日本内部監査協会理事,IIA International Internal Audit Standards Board Member,明治大学専門職大学院兼任講師
上原 一浩(うえはら かずひろ) 第5章,第6章
米国系保険会社IT統制チームマネージャー,ISACA東京支部前調査研究委員長(2010-2011, 2011-2012),ISACA Chapter Research Director(Tokyo Chapter)
茅野 耕治(ちの こうじ) 第7・8章
NTTデータ先端技術株式会社セキュリティ事業部コンサルティンググループ課長
木村 淳志(きむら あつし) 第11章
有限責任監査法人トーマツエンタープライズリスクサービス,マネジャー
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